天津市北辰区青光镇人民政府部门2024年预算公开

发布日期:2024-02-05 14:46 来源:天津市北辰区青光镇人民政府
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北辰区青光镇部门2024年部门预算


目 录


第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、青光镇2024年政府采购预算表

十二、政策及项目绩效目标表


第一部分 概 况


一、主要职责

落实国家政策,严格依法行政,负责机关工作的综合协调和督促检查;履行党的建设职能,落实基层党建工作责任制,履行党风廉政建设主体责任;组织开展属地网络安全和信息化重大问题研究,落实党委网络意识形态工作责任制、党委网络安全工作责任制负责教育、文化、旅游、体育、科普、老龄、红十字会、残疾人、未成年人保护工作,做好镇域内计划生育、妇幼保健、爱国卫生工作;负责节能减排及环保工作;制定并组织落实本镇道路运输突发事件的应急预案及国防交通战备工作;组织实施镇经济发展战略;组织实施镇空间发展规划,配合做好城市规划管理工作;承担辖区内审批服务、公共服务等各类便民事项的受理等事务性工作;负责辖区内社会治安综合治理、综合执法、网格化管理等各类平台运行的日常管理、维护;承担退役军人服务相关工作;落实农村社会事业发展有关政策,指导农村集体经济发展、新型农业经营主体培育、集体资产管理、农村财务会计管理和管理服务等职责;负责农业新技术、新品种(新机具)的引进、试验、示范、推广和技术服务工作;指导农业科技项目的实施;负责辖区内综合执法工作,集中行使镇政府承担的行政处罚、行政检查、行政强制等行政执法职权。

二、机构设置情况

天津市北辰区青光镇人民政府部门内设14个职能室;下辖0个预算单位

纳入天津市北辰区青光镇人民政府部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括:天津市北辰区青光镇人民政府。


部分 2024年部门预算情况说明


一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则,青光镇部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入7243.77万元、政府性基金预算拨款收入50326.31万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元上年结转结余9400.72万元;支出包括:一般公共服务支出2314.63万元、公共安全支出322.68万元、教育支出26万元,科学技术支出3万元,文化旅游体育与传媒支出145.49万元,社会保障和就业支出167.09万元,卫生健康支出396.91万元,节能环保支出952.82万元,城乡社区支出57746.18万元,农林水支出3704.79万元,交通运输支出35万元,资源勘探工业信息等支出73万元,灾害防治及应急管理支出213.81万元,债务付息支出869.40万元。青光镇部门2024年收支总预算66970.80万元

二、关于收入总体情况表的说明

青光镇部门2024部门预算收入66970.80万元,与2023算相比减少57678.45万元,主要原因是政府性基金预算拨款收入减少其中:上年结转结余9400.72万元,占14.04%;一般公共预算7243.77万元,占10.82%;政府性基金预算50326.31万元,占75.14%;国有资本经营预算0万元,占0%财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、关于支出总体情况表的说明

青光镇部门2024支出预算66970.80万元,与2023算相比减少57678.45万元,主要原因是继续履行过紧日子要求,压减支出其中:基本支出2637.12万元,占3.94%;项目支出64333.68万元,占96.06%事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%对附属单位补助支出0万元,占0%

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

青光镇部门2024年财政拨款收入预算66970.80万元2023算相比减少57678.45万元,主要原因是财政资金紧张,压缩财政拨款收入预算。收入包括:一般公共预算拨款收入7243.77万元、政府性基金预算拨款收入50326.31万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余9400.72万元2024年财政拨款支出预算66970.80万元2023算相比减少57678.45万元,主要原因是继续履行过紧日子要求,压减支出。支出包括:一般公共服务支出2314.63万元、公共安全支出322.68万元、教育支出26万元,科学技术支出3万元,文化旅游体育与传媒支出145.49万元,社会保障和就业支出167.09万元,卫生健康支出396.91万元,节能环保支出952.82万元,城乡社区支出57746.18万元,农林水支出3704.79万元,交通运输支出35万元,资源勘探工业信息等支出73万元,灾害防治及应急管理支出213.81万元,债务付息支出869.40万元

、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

青光镇部门2024年一般公共预算支出10768.94万元,与2023算相比增加4456.94元,主要原因是有上年结转结余项目,项目预算增加

(二)具体情况

  1. 一般公共服务支出2314.63万元,与2023算相比增加269.22元,主要原因是增加上年结转项目,其中:

人大事务”9万元,包括“人大会议”9万元,主要用于人大活动经费

政府办公厅(室)及相关机构事务”1930.12万元,包括“行政运行”1328.41万元,主要用于人员及日常公用经费“一般行政管理事务”72.24万元,主要用于保安服务费、临时工劳动报酬等“事业运行”345.22万元,主要用于人员及日常公用经费“其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”184.25万元,主要用于青光镇电子设备项目经费、武装、国防动员经费、镇机关食堂补贴、镇机关体检费、铁路护路联防人员保安服务费、镇志出版费等项目

统计信息事务60万元,包括专项普查活动60万元,主要用于经济普查经费

审计事务”50万元,包括审计业务50万元,主要用于审计费

群众团体事务”8.88万元,包括其他群众团体事务支出8.88万元,主要用于妇联活动经费、团委宣传活动经费

组织事务”53万元,包括其他组织事务支出53万元,主要用于组织活动经费

宣传事务”114.35万元,包括其他宣传事务支出114.35万元,主要用于学习教育及宣传经费

信访事务”89.28万元,包括信访业务89.28万元,主要用于信访维稳经费

  1. 公共安全支出322.68万元,与2023算相比增加83.86元,主要原因是包含安保服务费等上年结转项目,其中:

公安”122万元,包括“其他公安支出”122万元,主要用于安保服务费

司法”12万元,包括“普法宣传”2万元,主要用于法律宣传专项经费律师管理5万元,主要用于去年结转法律顾问费公共法律服务5万元,主要用于法律顾问费

其他公共安全支出”188.68万元,包括“其他公共安全支出”188.68万元,主要用于技防设施建设维护服务费安保服务费、专项治理经费

  1. 教育支出26万元,与2023算相比增加15元,主要原因是增加双减活动费项目,其中:

普通教育”20万元,包括小学教育20万元,主要用于六一慰问经费及双减活动费

成人教育”6万元,包括其他成人教育支出6万元,主要用于成校办公费

  1. 科学技术支出3万元,与2023算相比增加0元,主要原因是支出无变化,其中:

科学技术普及”3万元,包括科普活动3万元,主要用于科普宣传活动经费

  1. 文化旅游体育与传媒支出145.49万元,与2023算相比增加78.42元,主要原因是增加文体中心运行及维修费项目、上年结转文体中心租赁费项目,其中:

文化和旅游”145.49万元,包括文化活动2万元,主要用于文化体育活动经费“群众文化135.94万元,主要用于文体中心租赁费、文体中心运行及维修费“其他文化和旅游支出7.55万元,主要用于文化社工工资

  1. 社会保障和就业支出167.09万元,与2023算相比增加16.63元,主要原因是增加社区服务群众专项经费、退役军人安置经费等上年结转项目,其中:

人力资源和社会保障管理事务”10万元,包括“公共就业服务和职业技能鉴定机构”10万元,主要用于劳服经费

民政管理事务”91.50万元,包括“基层政权建设和社区治理”91.50万元,主要用于居委会办公经费、社区工作者薪酬待遇、社区服务群众专项经费

行政事业单位养老支出”7.80万元,包括行政单位离退休7.80万元,主要用于地方代管退养人员地方退休代管工资

退役安置24.01万元,包括退役士兵安置24.01万元,主要用于一次性退役安置支出25%退役军人安置经费

社会福利”12.94万元,包括老年福利0.48万元,主要用于百岁老人营养补助200//殡葬12.46万元,主要用于无丧葬补助、无丧葬补助居民丧葬补贴(镇匹40%

红十字事业”2.85万元,包括其他红十字事业支出2.85万元,主要用于献血经费红十字会献血补贴

退役军人管理事务”17.99万元,包括其他退役军人事务管理支出17.99万元,主要用于退役军人服务保障经费

  1. 卫生健康支出396.91万元,与2023算相比增加40.26主要原因是增加镇机关体检费、疫情防控经费等结转项目,其中:

基层医疗卫生机构”40万元,包括“乡镇卫生院”40万元,主要用于社区卫生服务中心补充办公经费

公共卫生”164.35万元,包括“重大公共卫生服务”49.23万元,主要用于22年结转疫情防控经费“其他公共卫生支出”115.12万元,主要用于爱卫经费及上年结转疫情防控经费

计划生育事务32.50万元,包括计划生育服务32.50万元,主要用于失独家庭一次性大病救助及住院补贴、计划生育手术费、计划生育家庭安康保险、宣传培训经费及计划生育特殊家庭春节、5.29会员日、中秋节慰问

行政事业单位医疗”160.06万元,包括行政单位医疗69.96万元,主要用于公务员医疗保险事业单位医疗29.13万元,主要用于事业编医疗保险公务员医疗补助13.99万元,主要用于公务员医疗补助其他行政事业单位医疗支出46.98万元,主要用于镇机关体检费及事业人员补充医疗保险

  1. 节能环保支出952.82万元,与2023算相比增加556.27元,主要原因是增加刘码头村滑雪场整治项目、增加环保管家服务费等结转项目,其中:

环境保护管理事务”65.82万元,包括其他环境保护管理事务支出65.82万元,主要用于环保治理经费环保管家服务费及保安服务费

污染防治”572万元,包括大气72万元,主要用于镇级空气质量监测站设备迁址及运行维护费环保专职网格员工资、清洁取暖经费及新清洁取暖设备安装、运输等经费土壤500万元,主要用于刘码头村滑雪场整治项目

自然生态保护315万元,包括农村环境保护315万元,主要用于劳务经费及综合治理经费

  1. 城乡社区支出2413.72万元,与2023算相比增加997.72主要原因是增加道路保洁及垃圾清运服务费、环外各村保洁人员工资补贴资金等结转项目,其中:

城乡社区管理事务”597.47万元,包括“城管执法”528.38万元,主要用于人员、日常公用经费及服装费“其他城乡社区管理事务支出”69.09万元,主要用于网格手机费用、巡查用车经费、招标代理及造价咨询费、房屋安全鉴定

城乡社区规划与管理”362万元,包括“城乡社区规划与管理”362万元,主要用于规划编制经费

城乡社区公共设施359.09万元,包括小城镇基础设施建设93.09万元,主要用于镇域路灯电费(上年结转)、青光镇域内六个小区供热补贴及供热审计费、路灯维修(护)费(上年结转)及新市镇指挥部提升改造工程尾款其他城乡社区公共设施支出266万元,主要用于青光镇域内小区供热费用、路灯维修(护)费、镇域内房屋自然灾害综合风险普查剩余部分、镇域路灯电、费燃气安全排查整改经费

城乡社区环境卫生1095.16万元,包括城乡社区环境卫生1095.16万元,主要用于道路保洁及垃圾清运服务费、环卫车辆保险、车船税、检测费、垃圾挤压运输车及垃圾桶购置费、垃圾分类设施建设及管理费(含垃圾桶)、市容环境综合治理费(含绿化养管、医疗垃圾转运)、青光垃圾周转站运行经费补贴、环卫工人节经费、环外各村保洁人员工资补贴资金、市容环境综合治理费(含绿化养管)

  1. 农林水支出3704.79万元,与2023算相比增加2178.75元,主要原因是增加凤河新河治理工程尾款项目、实施乡村振兴战略工作经费项目(上年结转),其中:

农业农村”2567.52万元,包括“事业运行”326.50万元,主要用于人员及日常公用经费“农村社会事业”21万元,主要用于实施乡村振兴战略工作经费其他农业农村支出2220.02万元,主要用于农业经费、荒草树叶打拾经费、实施乡村振兴战略经费、大棚房治理经费、大棚房拆迁经费、技防设施建设维护服务费

水利937.27万元,包括水利行业业务管理31万元,主要用于水务、河长制工作经费防汛4万元,主要用于防汛抗旱经费农村水利902.27万元,主要用于水务、河长制经费、凤河新河治理工程尾款及质保金

农村综合改革200万元,包括对村民委员会和村党支部的补助200万元,主要用于村级组织运转经费

  1. 交通运输支出35万元,与2023算相比增加0元,主要原因是支出无变化,其中:

公路水路运输”35万元,包括“其他公路水路运输支出”35万元,主要用于劝导站经费及交通安全工作保障经费

  1. 资源勘探工业信息等支出73万元,与2023算相比增加66元,主要原因是增加经济管理工作运营经费项目、招商宣传资料经费项目(上年结转)、招商服务项目经费项目,其中:

支持中小企业发展和管理支出”73万元,包括“其他支持中小企业发展和管理支出”73万元,主要用于经济管理工作运营经费、招商服务项目经费及招商宣传资料经费

  1. 灾害防治及应急管理支出213.81万元,与2023算相比增加160.81元,主要原因是增加专项治理经费应急管理设备设施项目,其中:

应急管理事务133.81万元,包括“安全监管”63.81万元,主要用于公共安全第三方委托服务费、公共安全清理处置费用及公共安全宣传培训教育费用“其他应急管理支出”70万元,主要用于专项治理经费

消防救援事务80万元,包括“其他消防救援事务支出”80万元,主要用于应急管理设备设施项目

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

青光镇部门一般公共预算基本支出2637.12万元,与2023预算相比增加43.28万元,主要原因是有新招录人员,人员经费增加。其中:

人员经费2394.22万元,主要包括:工资福利支出2373.59万元,对个人和家庭的补助支出20.63万元;

公用经费242.90万元,主要包括:商品和服务支出242.90万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排10万元,与2023年预算相比增加0万元,主要原因是因公出国(境)费公务用车、公务招待费无变化,运行成本相对稳定。具体情况:

一、2024年因公出国(境)费预算0万元,与2023年预算相比增加0万元,主要原因是无因公出国情况

二、2024年公务用车购置及运行费预算10万元,其中公务用车运行费10万元,与2023年预算相比增加0万元,主要原因是公务用车无变化,运行成本相对稳定;公务用车购置费0万元,与2023年预算相比增加0万元,主要原因是无购置公务用车需求

三、2024年公务接待费预算0万元,与2023年预算相比增加0万元,主要原因是无公务接待

关于政府性基金预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

青光镇部门政府性基金预算支出56201.86万元2023算相比减少62135.39元,主要原因是土地出让成本和净收益减少

  1. 具体情况

1城乡社区支出”55332.46万元,与2023算相比减少63004.79元,主要原因是土地出让成本和净收益减少,其中:

国有土地使用权出让收入安排的支出”55332.46万元,包括“土地开发支出”33121.16万元,主要用于土地出让成本“农村基础设施建设支出”22211.30万元,主要用于土地出让净收益

2债务付息支出”869.40万元,与2023算相比增869.40主要原因是增加北辰区青光镇韩家墅片区供热等基础设施工程项目债券利息项目,其中:

地方政府专项债务付息支出”869.40万元,包括“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”869.40万元,主要用于北辰区青光镇韩家墅片区供热等基础设施工程项目债券利息

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024青光镇部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2024北辰区青光镇人民政府1家行政单位、北辰区青光镇党群服务中心、青光镇综合治理中心等6家事业单位以及北辰区青光镇综合执法大队1家参公管理事业单位的机关运行经费预算242.90万元包括办公费43.33万元、水费3万元、电费26万元、邮电费5.50万元、差旅费13.81万元、维修(护)费10万元、培训费2.09万元、工会经费17.27万元、福利费19.95万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用63.86万元、税金及附加费用4万元、其他商品和服务支出24.09万元。

(机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

(二)政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算1772.05万元,其中:政府采购货物支出91.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1680.61万元。主要项目是复印纸项目3.44万元青光镇电子设备项目经费项目8万元,应急管理设备设施项目80万元,保安服务费项目14.58万元,安保服务费项目239.60万元,道路保洁及垃圾清运服务费项目444.81万元,劳务经费项目165万元,综合治理经费项目150万元,市容环境综合治理费(含绿化养管)项目70万元,专项治理经费项目129.84万元,规划编制经费项目362万元,燃气安全排查整改经费项目,75万元,市容环境综合治理费(含绿化养管、医疗垃圾转运)项目29.78万元

国有资产占用情况。

截至202312月底部门各单位共有车辆8辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上的通用设备2台(套),单价100万元以上的专用设备3台(套)。

预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目162个,涉及预算金额64333.68

第三部分 名词解释


1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用


第四部分 2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《青光镇2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2024国有资本经营预算支出情况表为空表

附件1北辰区青光镇部门2024部门预算套表(11张表).xlsx

附件3北辰区青光镇部门2024年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

青光镇绩效目标表.zip




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