双口镇2016年预算和三公经费预算情况

发布日期:2016-01-25 00:00 来源:双口镇政府
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内容概述


内容全文

双口镇2016年预算编制说明 

一、部门机构人员基本情况

双口镇内设 15 个职能处室,下辖 0 个预算单位。年末实有人员 115 人,其中在职人员 85 人,离休人员 0 人,退休人员 30 人。

二、部门主要职责

负责制定农业经济发展规划、农业结构调整规划和农业生产年度计划并组织落实。负责镇域内企业的管理与服务,负责招商引资、安全生产、环境保护和统计工作。负责农村科技网络建设,负责新品种、新技术引进推广和农村科普工作。负责财政预算的编制与执行、税种的征管和本级资产管理、财政资金的管理发放和监督、村级财务的管理和监督工作。贯彻执行国家和市有关人口与计划生育的方针、政策、法律、法规及规章;负责计划生育药具管理、技术服务和流动人员计划生育管理工作。检查、监督本行政区域内土地利用情况;负责小城镇建设的规划、施工及管理;负责村容村貌环境卫生工作。抓好调解和保卫组织建设;解决突出的治安问题;负责信访和接待工作。

三、部门预算草案编制情况

部门收入预算 11980.72   万元,其中:财政拨款 11980.72   万元,事业收入  0  万元,上级补助收入 0   万元,附属单位上缴收入  0  万元,经营收入  0  万元,其他收入  0  万元。

部门支出预算11980.72万元,其中财政拨款支出 11980.72   万元,主要包括:城乡社区事务-城乡社区环境卫生科目支出 1194 万元,主要用于 镇域内市容环境建设  ;社会保障和就业支出-财政对社会保险基金的补助科目支出 1250万元,主要用于 镇域内城乡居民养老保险基金的补助  ;医疗卫生与计划生育支出-医疗保障科目支出1028万元,主要用于镇域内城乡居民基本医疗保险  。一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务科目支出1212.68万元,主要用于 人员支出及公用支出  。农林水支出-水利科目支出940万元,主要用于农业水利建设 

2016年双口镇收入支出预算总表







单位:元
收入预算 支出预算
项目 2016年预算 项目 2016年预算
一、财政拨款 119807274.1 一、一般公共服务 15358757.46
二、纳入财政专户的行政事业性收费拨款
二、国防
三、上级转移支付资金
三、公共安全 2300000
四、上级补助收入
四、教育 1950000
五、附属单位上缴收入
五、科学技术 176969.01
六、经营收入
六、文化体育与传媒 1013644.96
七、其他收入
七、社会保障和就业 28235441


八、医疗卫生 17783532.48


九、节能环保 1500000


十、城乡社区事务 22665806.15


十一、农林水事务 24350766.46


十二、交通运输 858924.7


十三、资源勘探电力信息等事务 3613431.88


十四、商业服务业等事务


十五、金融监管等事务支出


十六、国土资源气象等事务


十七、住房保障支出


十八、粮油物资储备事务


十九、其他支出


二十、归集公务员医疗补助
本年收入合计 119807274.1 本年支出合计 119807274.1
七、用事业基金弥补收支差额
二十一、结转下年
八、上年结转和结余


收入总计 119807274.1 支出总计 119807274.1





财政拨款收入支出预算总表



编制单位:天津市北辰区双口镇人民政府

2016年



收入 支出
行次 金额 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
1 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 119807274.1 一、一般公共服务支出 30 15,358,757.5 15358757.46 0.0
二、政府性基金预算财政拨款 2
二、外交支出 31 0.0 0.0 0.0

3
三、国防支出 32 0.0 0.0 0.0

4
四、公共安全支出 33 2,300,000.0 2300000 0.0

5
五、教育支出 34 1,950,000.0 1950000 0.0

6
六、科学技术支出 35 176,969.0 176969.01 0.0

7
七、文化体育与传媒支出 36 1,013,645.0 1013644.96 0.0

8
八、社会保障和就业支出 37 28,235,441.0 28235441 0.0

9
九、医疗卫生与计划生育支出 38 17,783,532.5 17783532.48 0.0

10
十、节能环保支出 39 1,500,000.0 1500000 0.0

11
十一、城乡社区支出 40 22,665,806.2 22665806.15 0.0

12
十二、农林水支出 41 24,350,766.5 24350766.46 0.0

13
十三、交通运输支出 42 858,924.7 858924.7 0.0

14
十四、资源勘探信息等支出 43 3,613,431.9 3613431.88 0.0

15
十五、商业服务业等支出 44 0.0 0.0 0.0

16
十六、金融支出 45 0.0 0.0 0.0

17
十七、援助其他地区支出 46 0.0 0.0 0.0

18
十八、国土海洋气象等支出 47 0.0 0.0 0.0

19
十九、住房保障支出 48 0.0
0.0

20
二十、粮油物资储备支出 49 0.0 0.0 0.0

21
二十一、其他支出 50 0.0 0.0

22
二十二、债务还本支出 51 0.0 0.0 0.0

23
二十三、债务付息支出 52 0.0 0.0 0.0
本年收入合计 24 119,807,274.1 本年支出合计 53 119,807,274.1 119,807,274.1 0.0
年初财政拨款结转和结余 25 4,110,000.0 年末结转和结余 54 4,110,000.0 0.0 4,110,000.0
一般公共预算财政拨款 26 0.0
55


政府性基金预算财政拨款 27 4,110,000.0
56



28

57


合计 29 123,917,274.1 合计 58 123,917,274.1 119,807,274.1 4,110,000.0


2016年双口镇人民政府一般预算项目支出明细表
科目名称 项目支出
一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 机关服务 500000
一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 事业运行 3500000
一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 信访事物 700000
一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 其他政府办公厅及相关机构事务支出 158700
一般公共服务支出 党委办公厅(室)及相关机构事务 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 500000
一般公共服务支出 统计信息事务 行政运行 30000
公共安全支出 公安 治安管理 1000000
公共安全支出 其他公共安全支出 其他公共安全支出 300000
公共安全支出 其他公共安全支出 其他消防 1000000
教育支出 普通教育 学前教育 1000000
教育支出 普通教育 小学教育 500000
教育支出 普通教育 其他普通教育支出 200000
教育支出 成人教育 其他成人教育支出 200000
教育支出 进修及培训 培训支出 50000
文化体育与传媒支出 文化 文化活动 400000
文化体育与传媒支出 文化 群众文化 100000
文化体育与传媒支出 体育 群众体育 100000
社会保障和就业支出 财政对社会保险基金的补助 财政对基本养老保险基金的补助 5000000
社会保障和就业支出 社会福利 儿童福利 800000
社会保障和就业支出 社会福利 其他社会福利支出 620000
社会保障和就业支出 就业补助 公益性岗位补贴 40000
社会保障和就业支出 特困人员供养 农村五保供养支出 200000
社会保障和就业支出 社会福利 殡葬 200000
社会保障和就业支出 抚恤 义务兵优待 400000
社会保障和就业支出 财政对社会保险基金的补助 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 7500000
社会保障和就业支出 最低生活保障 农村最低生活保障金支出 774012
社会保障和就业支出 抚恤 伤残抚恤 220073
社会保障和就业支出 抚恤 在乡复员、退伍军人生活补助 909491
医疗卫生与计划生育支出 基层医疗卫生机构 乡镇卫生院 100000
医疗卫生与计划生育支出 计划生育事务 计划生育服务 3180000
医疗卫生与计划生育支出 食品和药品监督管理事务 食品安全事务 1000000
医疗卫生与计划生育支出 公共卫生 基本公共卫生服务 2700000
医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 城镇居民基本医疗保险 9000000
医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 城乡医疗救助 780000
医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 优抚对象医疗补助 500000
节能环保支出 污染防治 水体 1500000
城乡社区事务 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 1000000
城乡社区事务 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 5000000
城乡社区事务 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 11940000
城乡社区事务 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 1500000
城乡社区事务 城乡社区管理事务 城管执法 72560
农林水支出 农业 其他农业支出 3000000
农林水支出 林业 森林培育 2000000
农林水支出 水利 农田水利 3000000
农林水支出 水利 农村人畜饮水 1200000
农林水支出 其他农林水支出 其他农林水支出 3000000
农林水支出 农村综合改革 对村集体经济组织的补助 5000000
农林水支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 237000
农林水支出 农业 病虫害控制 150000
农林水支出 农业 农业生产支持补贴 30000
农林水支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 400000
农林水支出 水利 其他水利支出 5200000
资源勘探信息等支出 安全生产监管 安全监管监察专项 1500000
资源勘探信息等支出 支持中小企业发展和管理支出 科技型中小企业技术创新基金 200000
资源勘探信息等支出 支持中小企业发展和管理支出 中小企业发展专项 2000000
合计 92091836


基本支出预算明细表
编制单位:天津市北辰区双口镇人民政府



























2016年度

项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 社会保障缴费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 电费 邮电费 取暖费 因公出国(境)费用 维修(护)费 会议费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 小计 退休费 生活补助 奖励金 住房公积金 提租补贴
栏次 1 2 3 4 6 9 10 11 12 17 18 19 22 23 25 26 27 33 34 35 36 38 39 41 44 48 50 51
合计 27,715,438.10 8,981,371.54 2,330,040.00 2,432,764.00 1,965,687.54 937,008.00 1,315,872.00 3,392,537.96 255,200.00 330,000.00 154,360.00 220,000.00 60,000.00 250,000.00 50,000.00 34,950.60 660.00 52,947.36 88,000.00 500,000.00 457,080.00 939,340.00 15,341,528.60 199,744.00 12,345,877.00 1,500.00 2,784,180.00 10,227.60
201 一般公共服务支出 9,443,645.86 4,997,480.86 1,365,144.00 2,172,196.00 862,048.86
598,092.00 2,738,676.20 145,412.00 172,500.00 130,000.00 220,000.00 60,000.00 250,000.00 50,000.00 20,477.16 660.00 27,209.04 46,000.00 261,398.00 415,680.00 939,340.00 1,707,488.80 199,744.00
1,020.00 1,498,056.00 8,668.80
20101 人大事务 219,906.06 138,128.06 46,872.00 53,224.00 23,392.06
14,640.00 26,951.20 2,614.00 3,750.00




703.08
723.12 1,000.00 5,681.00 12,480.00
54,826.80


54,684.00 142.80
2010101 行政运行 219,906.06 138,128.06 46,872.00 53,224.00 23,392.06
14,640.00 26,951.20 2,614.00 3,750.00




703.08
723.12 1,000.00 5,681.00 12,480.00
54,826.80


54,684.00 142.80
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 7,292,642.17 3,642,836.45 963,840.00 1,604,932.00 628,180.45
445,884.00 2,470,667.32 114,044.00 127,500.00 130,000.00 220,000.00 60,000.00 250,000.00 50,000.00 14,457.60 660.00 20,118.72 34,000.00 198,907.00 311,640.00 939,340.00 1,179,138.40 199,744.00
900.00 971,184.00 7,310.40
2010301 行政运行 7,292,642.17 3,642,836.45 963,840.00 1,604,932.00 628,180.45
445,884.00 2,470,667.32 114,044.00 127,500.00 130,000.00 220,000.00 60,000.00 250,000.00 50,000.00 14,457.60 660.00 20,118.72 34,000.00 198,907.00 311,640.00 939,340.00 1,179,138.40 199,744.00
900.00 971,184.00 7,310.40
20105 统计信息事务 274,909.90 174,969.34 44,088.00 79,904.00 33,241.34
17,736.00 35,748.96 5,228.00 7,500.00




661.32
878.64 2,000.00 5,681.00 13,800.00
64,191.60

60.00 64,008.00 123.60
2010501 行政运行 274,909.90 174,969.34 44,088.00 79,904.00 33,241.34
17,736.00 35,748.96 5,228.00 7,500.00




661.32
878.64 2,000.00 5,681.00 13,800.00
64,191.60

60.00 64,008.00 123.60
20106 财政事务 334,619.26 211,793.30 63,336.00 88,688.00 34,737.30
25,032.00 41,900.36 5,228.00 7,500.00




950.04
1,060.32 2,000.00 11,362.00 13,800.00
80,925.60


80,664.00 261.60
2010601 行政运行 334,619.26 211,793.30 63,336.00 88,688.00 34,737.30
25,032.00 41,900.36 5,228.00 7,500.00




950.04
1,060.32 2,000.00 11,362.00 13,800.00
80,925.60


80,664.00 261.60
20111 纪检监察事务 210,455.70 130,697.84 40,356.00 53,224.00 22,477.84
14,640.00 26,853.46 2,614.00 3,750.00




605.34
723.12 1,000.00 5,681.00 12,480.00
52,904.40


52,776.00 128.40
2011101 行政运行 210,455.70 130,697.84 40,356.00 53,224.00 22,477.84
14,640.00 26,853.46 2,614.00 3,750.00




605.34
723.12 1,000.00 5,681.00 12,480.00
52,904.40


52,776.00 128.40
20129 群众团体事务 361,624.30 227,602.70 70,176.00 93,008.00 38,726.70
25,692.00 43,883.60 5,228.00 7,500.00




1,052.64
1,140.96 2,000.00 11,362.00 15,600.00
90,138.00


89,832.00 306.00
2012901 行政运行 361,624.30 227,602.70 70,176.00 93,008.00 38,726.70
25,692.00 43,883.60 5,228.00 7,500.00




1,052.64
1,140.96 2,000.00 11,362.00 15,600.00
90,138.00


89,832.00 306.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 749,488.47 471,453.17 136,476.00 199,216.00 81,293.17
54,468.00 92,671.30 10,456.00 15,000.00




2,047.14
2,564.16 4,000.00 22,724.00 35,880.00
185,364.00

60.00 184,908.00 396.00
2013101 行政运行 749,488.47 471,453.17 136,476.00 199,216.00 81,293.17
54,468.00 92,671.30 10,456.00 15,000.00




2,047.14
2,564.16 4,000.00 22,724.00 35,880.00
185,364.00

60.00 184,908.00 396.00
206 科学技术支出 176,514.01 109,907.49 28,896.00 48,664.00 19,231.49
13,116.00 21,892.12 2,614.00 3,750.00




433.44
613.68 1,000.00 5,681.00 7,800.00
44,714.40

60.00 44,532.00 122.40
20601 科学技术管理事务 176,514.01 109,907.49 28,896.00 48,664.00 19,231.49
13,116.00 21,892.12 2,614.00 3,750.00




433.44
613.68 1,000.00 5,681.00 7,800.00
44,714.40

60.00 44,532.00 122.40
2060101 行政运行 176,514.01 109,907.49 28,896.00 48,664.00 19,231.49
13,116.00 21,892.12 2,614.00 3,750.00




433.44
613.68 1,000.00 5,681.00 7,800.00
44,714.40

60.00 44,532.00 122.40
207 文化体育与传媒支出 412,279.96 262,543.72 81,576.00 1,992.00 48,667.72 74,772.00 55,536.00 44,888.64 7,842.00 11,250.00 2,400.00



1,223.64
2,130.00 3,000.00 17,043.00

104,847.60


104,592.00 255.60
20701 文化 412,279.96 262,543.72 81,576.00 1,992.00 48,667.72 74,772.00 55,536.00 44,888.64 7,842.00 11,250.00 2,400.00



1,223.64
2,130.00 3,000.00 17,043.00

104,847.60


104,592.00 255.60
2070199 其他文化支出 412,279.96 262,543.72 81,576.00 1,992.00 48,667.72 74,772.00 55,536.00 44,888.64 7,842.00 11,250.00 2,400.00



1,223.64
2,130.00 3,000.00 17,043.00

104,847.60


104,592.00 255.60
208 社会保障和就业支出 12,345,877.00




















12,345,877.00
12,345,877.00


20808 抚恤 3,646,637.00




















3,646,637.00
3,646,637.00


2080801 死亡抚恤 123,228.00




















123,228.00
123,228.00


2080802 伤残抚恤 447,238.00




















447,238.00
447,238.00


2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 1,993,584.00




















1,993,584.00
1,993,584.00


2080805 义务兵优待 495,000.00




















495,000.00
495,000.00


2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 587,587.00




















587,587.00
587,587.00


20809 退役安置 720,000.00




















720,000.00
720,000.00


2080901 退役士兵安置 720,000.00




















720,000.00
720,000.00


20810 社会福利 1,800.00




















1,800.00
1,800.00


2081099 其他社会福利支出 1,800.00




















1,800.00
1,800.00


20812 城市居民最低生活保障 744,240.00




















744,240.00
744,240.00


2081201 城市居民最低生活保障金支出 744,240.00




















744,240.00
744,240.00


20817 农村最低生活保障 6,933,200.00




















6,933,200.00
6,933,200.00


2081701 农村最低生活保障金支出 6,583,200.00




















6,583,200.00
6,583,200.00


2081702 农村最低生活保障对象临时补助 350,000.00




















350,000.00
350,000.00


20818 其他农村生活救助 300,000.00




















300,000.00
300,000.00


2081801 农村五保供养 300,000.00




















300,000.00
300,000.00


210 医疗卫生与计划生育支出 1,067,234.08 874,516.42 95,316.00 2,656.00 583,248.42 114,960.00 78,336.00 59,522.46 10,456.00 15,000.00 3,240.00



1,429.74
2,672.72 4,000.00 22,724.00

133,195.20

120.00 132,948.00 127.20
21005 医疗保障 523,532.48 523,532.48

523,532.48






















2100501 行政单位医疗 523,532.48 523,532.48

523,532.48






















21007 人口与计划生育事务 543,701.60 350,983.94 95,316.00 2,656.00 59,715.94 114,960.00 78,336.00 59,522.46 10,456.00 15,000.00 3,240.00



1,429.74
2,672.72 4,000.00 22,724.00

133,195.20

120.00 132,948.00 127.20
2100711 人口和计划生育服务网络建设 543,701.60 350,983.94 95,316.00 2,656.00 59,715.94 114,960.00 78,336.00 59,522.46 10,456.00 15,000.00 3,240.00



1,429.74
2,672.72 4,000.00 22,724.00

133,195.20

120.00 132,948.00 127.20
212 城乡社区支出 1,427,786.15 922,746.51 243,864.00 192,648.00 144,282.51 174,612.00 167,340.00 203,597.24 31,368.00 45,000.00 3,600.00



3,657.96
6,199.28 12,000.00 68,172.00 33,600.00
301,442.40


301,308.00 134.40
21201 城乡社区管理事务 1,427,786.15 922,746.51 243,864.00 192,648.00 144,282.51 174,612.00 167,340.00 203,597.24 31,368.00 45,000.00 3,600.00



3,657.96
6,199.28 12,000.00 68,172.00 33,600.00
301,442.40


301,308.00 134.40
2120101 行政运行 166,001.74 102,909.12 30,108.00 43,024.00 17,609.12
12,168.00 22,086.22 2,614.00 3,750.00




451.62
789.60 1,000.00 5,681.00 7,800.00
41,006.40


40,872.00 134.40
2120104 城管执法 495,159.91 314,718.69 76,764.00 144,976.00 54,950.69
38,028.00 80,637.22 10,456.00 15,000.00




1,151.46
1,505.76 4,000.00 22,724.00 25,800.00
99,804.00


99,804.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 766,624.50 505,118.70 136,992.00 4,648.00 71,722.70 174,612.00 117,144.00 100,873.80 18,298.00 26,250.00 3,600.00



2,054.88
3,903.92 7,000.00 39,767.00

160,632.00


160,632.00
213 农林水支出 1,130,126.46 732,544.44 210,012.00 5,312.00 118,532.44 236,400.00 162,288.00 119,166.42 20,912.00 30,000.00 5,880.00



3,150.18
5,776.24 8,000.00 45,448.00

278,415.60

240.00 277,908.00 267.60
21301 农业 1,130,126.46 732,544.44 210,012.00 5,312.00 118,532.44 236,400.00 162,288.00 119,166.42 20,912.00 30,000.00 5,880.00



3,150.18
5,776.24 8,000.00 45,448.00

278,415.60

240.00 277,908.00 267.60
2130104 事业运行 1,130,126.46 732,544.44 210,012.00 5,312.00 118,532.44 236,400.00 162,288.00 119,166.42 20,912.00 30,000.00 5,880.00



3,150.18
5,776.24 8,000.00 45,448.00

278,415.60

240.00 277,908.00 267.60
214 交通运输支出 856,194.70 524,110.72 152,868.00 3,984.00 107,374.72 147,600.00 112,284.00 90,004.38 15,684.00 22,500.00 5,400.00



2,293.02
4,041.36 6,000.00 34,086.00

242,079.60


241,428.00 651.60
21401 公路水路运输 856,194.70 524,110.72 152,868.00 3,984.00 107,374.72 147,600.00 112,284.00 90,004.38 15,684.00 22,500.00 5,400.00



2,293.02
4,041.36 6,000.00 34,086.00

242,079.60


241,428.00 651.60
2140199 其他公路水路运输支出 856,194.70 524,110.72 152,868.00 3,984.00 107,374.72 147,600.00 112,284.00 90,004.38 15,684.00 22,500.00 5,400.00



2,293.02
4,041.36 6,000.00 34,086.00

242,079.60


241,428.00 651.60
215 资源勘探信息等支出 855,779.88 557,521.38 152,364.00 5,312.00 82,301.38 188,664.00 128,880.00 114,790.50 20,912.00 30,000.00 3,840.00



2,285.46
4,305.04 8,000.00 45,448.00

183,468.00

60.00 183,408.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 855,779.88 557,521.38 152,364.00 5,312.00 82,301.38 188,664.00 128,880.00 114,790.50 20,912.00 30,000.00 3,840.00



2,285.46
4,305.04 8,000.00 45,448.00

183,468.00

60.00 183,408.00
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 855,779.88 557,521.38 152,364.00 5,312.00 82,301.38 188,664.00 128,880.00 114,790.50 20,912.00 30,000.00 3,840.00



2,285.46
4,305.04 8,000.00 45,448.00

183,468.00

60.00 183,408.00


双口镇2016年收入预算总表
分类:预算公开  发布于:2016-02-1816:46






















































上年结转和结余 财政拨款
上年结转和结余(小计) 财政拨款结余结转 其他结转与结余 财政拨款(小计) 财政经费拨款 纳入预算的非税收入 财政基金预算拨款
财政拨款结余结转(小计) 结转 结余 纳入预算的非税收入(小计) 行政事业性收费拨款 配套费 罚没收入 专项收入 其他收入 财政基金预算拨款(小计) 残疾人就业保障金 国有土地使用权出让金收入 新增建设用地土地有偿使用费收入 地方教育费附加 散装水泥专项资金收入 新型墙体材料专项基金 地方育林基金收入 地方森林植被恢复费 南水北调工程基金收入
国有土地使用权出让金收入(小计) 土地出让价款收入 教育资金收入 农田水利建设资金收入 保障性住房基金收入





118,007,274.10 118,007,274.10




















双口镇2016年支出预算总表(按功能科目汇总)
功能科目 总计 基础支出 项目支出 基金预算支出
代码 合计 人员支出 归集公务员医疗补助 公用支出

小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助
合计 119807274.1 27715438.1 23799367.66 8457839.06 15341528.60 523532.48 3392537.96 92091836 0
2010101
219906.06 192954.86 138128.06 54826.80
26951.20

2010301
7292642.17 4821974.85 3642836.45 1179138.40
2470667.32

2010303
0 0



500000
2010308
0 0



700000
2010350
0 0



3500000
2010399
0 0



158700
2010501
0 0



30000
2010501
274909.9 239160.94 174969.34 64191.60
35748.96

2010601
334619.26 292718.9 211793.30 80925.60
41900.36

2011101
210455.7 183602.24 130697.84 52904.40
26853.46

2012901
361624.3 317740.7 227602.70 90138.00
43883.60

2013101
749488.47 656817.17 471453.17 185364.00
92671.30

2013199
0 0



500000
2040204
0 0



1000000
2049901
0 0



300000
2049902
0 0



1000000
2050201
0 0



1000000
2050202
0 0



500000
2050299
0 0



200000
2050499
0 0



200000
2050803
0 0



50000
2060101
176514.01 154621.89 109907.49 44714.40
21892.12

2070199
412279.96 367391.32 262543.72 104847.60
44888.64

2070108
0 0



400000
2070109
0 0



100000
2070308
0 0



100000
2080301
0 0



5000000
2080308
0 0



7500000
2080705
0.00 0



40000
2080801
123228.00 123228
123228.00



2080802

447238
447238.00

220073
2080803

1993584
1993584.00

909491
2080805
495000.00 495000
495000.00

400000
2080806

587587
587587.00



2080901

720000
720000.00



2081001
0.00 0



800000
2081004
0.00 0



200000
2081099
1800.00 1800
1800.00

620000
2081201
744240.00 744240
744240.00



2081701
6583200.00 6583200
6583200.00



2081702
350000.00 350000
350000.00



2081801
300000.00 300000
300000.00



2081902
0 0



774012
2082102
0 0



200000
2100302
0 0



100000
2100408
0 0



2700000
2100501
523532.48 0

523532.48


2100504
0 0



500000
2100508
0 0



9000000
2100509
0 0



780000
2100711
543701.6 484179.14 350983.94 133195.20
59522.46

2100717
0 0



3180000
2101016
0 0



1000000
2110302
0 0



1500000
2120101
166001.74 143915.52 102909.12 41006.40
22086.22

2120104
495159.91 414522.69 314718.69 99804.00
80637.22 72560
2120199
766624.5 665750.7 505118.70 160632.00
100873.80

2120201
0 0



1000000
2120399
0 0



5000000
2120501
0 0



11940000
2129999
0 0



1500000
2130104
1130126.46 1010960.04 732544.44 278415.60
119166.42

2130108
0 0



150000
2130122
0 0



30000
2130199
0 0



3000000
2130205
0 0



2000000
2130299
0 0



5200000
2130316
0 0



3000000
2130335
0 0



1200000
2130706
0 0



5000000
2130705
0 0



637000
2139999
0 0



3000000
2140199
856194.7 766190.32 524110.72 242079.60
90004.38

2150605
0 0



1500000
2150804
0 0



200000
2150805
0 0



2000000
2150899
855779.88 740989.38 557521.38 183468.00
114790.50





政府性基金预算财政拨款收入支出预算表



编制单位:天津市北辰区双口镇人民政府






年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 4110000 0 0 0 0 4110000
212 城乡社区支出 4110000 0 0 0 0 4110000
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 4110000 0 0 0 0 4110000
2120802 土地开发支出 4110000 0 0 0 0 4110000

























































双口镇2016年“三公”经费预算

财政拨款情况说明

2016三公经费财政拨款  56.07  万元,与2015年相比减少  30.21  万元,主要原因是深化“三严三实”专题教育,巩固党的群众路线教育实践活动成果。按照反对四风和中央八项规定精神,着重改进工作作风,精简会议,简化政务接待,严控三公经费。具体情况:

一、2016年因公出国(境)费   6  万元,2015年相比无变化,原因为我单位参照上年度因公出国(境)任务安排预计本年度该项预算安排

二、2016年公务用车购置及运行维护费50万元,其中公务用车运行维护费  50  万元,与2015年相比减少14.7万元,主要原因是 本年度我单位严格管理公务用车;公务用车购置费  0  万元,与2015年相比无变化,原因为2016年无公车购置安排2015年本部门购置公务用车0   

三、2016年公务接待费预  0.07  万元,与2015年相比减少  21.51  万元,主要原因是   本年度我单位严格控制公务接待标准

2016年“三公经费”年初预算表






单位:元
“三公经费”支出 因公出国(境)支出 公务用车购置及运行维护费支出 公务接待费支出
合计 小计 合计 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计
小计 小计
1 2 3 4 5 6
双口镇 560660.00 60000.00 500000.00
500000.00 660.00

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560660.00 60000.00 500000.00
500000.00 660.00



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