双口镇2016年预算和三公经费预算情况
双口镇2016年预算编制说明
一、部门机构人员基本情况
双口镇内设 15 个职能处室,下辖 0 个预算单位。年末实有人员 115 人,其中在职人员 85 人,离休人员 0 人,退休人员 30 人。
二、部门主要职责
负责制定农业经济发展规划、农业结构调整规划和农业生产年度计划并组织落实。负责镇域内企业的管理与服务,负责招商引资、安全生产、环境保护和统计工作。负责农村科技网络建设,负责新品种、新技术引进推广和农村科普工作。负责财政预算的编制与执行、税种的征管和本级资产管理、财政资金的管理发放和监督、村级财务的管理和监督工作。贯彻执行国家和市有关人口与计划生育的方针、政策、法律、法规及规章;负责计划生育药具管理、技术服务和流动人员计划生育管理工作。检查、监督本行政区域内土地利用情况;负责小城镇建设的规划、施工及管理;负责村容村貌环境卫生工作。抓好调解和保卫组织建设;解决突出的治安问题;负责信访和接待工作。
三、部门预算草案编制情况
部门收入预算 11980.72 万元,其中:财政拨款 11980.72 万元,事业收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,经营收入 0 万元,其他收入 0 万元。
部门支出预算11980.72万元,其中财政拨款支出 11980.72 万元,主要包括:城乡社区事务-城乡社区环境卫生科目支出 1194 万元,主要用于 镇域内市容环境建设 ;社会保障和就业支出-财政对社会保险基金的补助科目支出 1250万元,主要用于 镇域内城乡居民养老保险基金的补助 ;医疗卫生与计划生育支出-医疗保障科目支出1028万元,主要用于镇域内城乡居民基本医疗保险 。一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务科目支出1212.68万元,主要用于 人员支出及公用支出 。农林水支出-水利科目支出940万元,主要用于农业水利建设
2016年双口镇收入支出预算总表 | |||
单位:元 | |||
收入预算 | 支出预算 | ||
项目 | 2016年预算 | 项目 | 2016年预算 |
一、财政拨款 | 119807274.1 | 一、一般公共服务 | 15358757.46 |
二、纳入财政专户的行政事业性收费拨款 | 二、国防 | ||
三、上级转移支付资金 | 三、公共安全 | 2300000 | |
四、上级补助收入 | 四、教育 | 1950000 | |
五、附属单位上缴收入 | 五、科学技术 | 176969.01 | |
六、经营收入 | 六、文化体育与传媒 | 1013644.96 | |
七、其他收入 | 七、社会保障和就业 | 28235441 | |
八、医疗卫生 | 17783532.48 | ||
九、节能环保 | 1500000 | ||
十、城乡社区事务 | 22665806.15 | ||
十一、农林水事务 | 24350766.46 | ||
十二、交通运输 | 858924.7 | ||
十三、资源勘探电力信息等事务 | 3613431.88 | ||
十四、商业服务业等事务 | |||
十五、金融监管等事务支出 | |||
十六、国土资源气象等事务 | |||
十七、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备事务 | |||
十九、其他支出 | |||
二十、归集公务员医疗补助 | |||
本年收入合计 | 119807274.1 | 本年支出合计 | 119807274.1 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 二十一、结转下年 | ||
八、上年结转和结余 | |||
收入总计 | 119807274.1 | 支出总计 | 119807274.1 |
财政拨款收入支出预算总表 | |||||||
编制单位:天津市北辰区双口镇人民政府 | 2016年 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 119807274.1 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 15,358,757.5 | 15358757.46 | 0.0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 2,300,000.0 | 2300000 | 0.0 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 1,950,000.0 | 1950000 | 0.0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 176,969.0 | 176969.01 | 0.0 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 1,013,645.0 | 1013644.96 | 0.0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 28,235,441.0 | 28235441 | 0.0 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 17,783,532.5 | 17783532.48 | 0.0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 1,500,000.0 | 1500000 | 0.0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 22,665,806.2 | 22665806.15 | 0.0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 24,350,766.5 | 24350766.46 | 0.0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 858,924.7 | 858924.7 | 0.0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 3,613,431.9 | 3613431.88 | 0.0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.0 | 0.0 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.0 | 0.0 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
本年收入合计 | 24 | 119,807,274.1 | 本年支出合计 | 53 | 119,807,274.1 | 119,807,274.1 | 0.0 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 4,110,000.0 | 年末结转和结余 | 54 | 4,110,000.0 | 0.0 | 4,110,000.0 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.0 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 4,110,000.0 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 123,917,274.1 | 合计 | 58 | 123,917,274.1 | 119,807,274.1 | 4,110,000.0 |
2016年双口镇人民政府一般预算项目支出明细表 | |||
科目名称 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |
一般公共服务支出 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 机关服务 | 500000 |
一般公共服务支出 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 事业运行 | 3500000 |
一般公共服务支出 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 信访事物 | 700000 |
一般公共服务支出 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 其他政府办公厅及相关机构事务支出 | 158700 |
一般公共服务支出 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 500000 |
一般公共服务支出 | 统计信息事务 | 行政运行 | 30000 |
公共安全支出 | 公安 | 治安管理 | 1000000 |
公共安全支出 | 其他公共安全支出 | 其他公共安全支出 | 300000 |
公共安全支出 | 其他公共安全支出 | 其他消防 | 1000000 |
教育支出 | 普通教育 | 学前教育 | 1000000 |
教育支出 | 普通教育 | 小学教育 | 500000 |
教育支出 | 普通教育 | 其他普通教育支出 | 200000 |
教育支出 | 成人教育 | 其他成人教育支出 | 200000 |
教育支出 | 进修及培训 | 培训支出 | 50000 |
文化体育与传媒支出 | 文化 | 文化活动 | 400000 |
文化体育与传媒支出 | 文化 | 群众文化 | 100000 |
文化体育与传媒支出 | 体育 | 群众体育 | 100000 |
社会保障和就业支出 | 财政对社会保险基金的补助 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 5000000 |
社会保障和就业支出 | 社会福利 | 儿童福利 | 800000 |
社会保障和就业支出 | 社会福利 | 其他社会福利支出 | 620000 |
社会保障和就业支出 | 就业补助 | 公益性岗位补贴 | 40000 |
社会保障和就业支出 | 特困人员供养 | 农村五保供养支出 | 200000 |
社会保障和就业支出 | 社会福利 | 殡葬 | 200000 |
社会保障和就业支出 | 抚恤 | 义务兵优待 | 400000 |
社会保障和就业支出 | 财政对社会保险基金的补助 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 7500000 |
社会保障和就业支出 | 最低生活保障 | 农村最低生活保障金支出 | 774012 |
社会保障和就业支出 | 抚恤 | 伤残抚恤 | 220073 |
社会保障和就业支出 | 抚恤 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 909491 |
医疗卫生与计划生育支出 | 基层医疗卫生机构 | 乡镇卫生院 | 100000 |
医疗卫生与计划生育支出 | 计划生育事务 | 计划生育服务 | 3180000 |
医疗卫生与计划生育支出 | 食品和药品监督管理事务 | 食品安全事务 | 1000000 |
医疗卫生与计划生育支出 | 公共卫生 | 基本公共卫生服务 | 2700000 |
医疗卫生与计划生育支出 | 医疗保障 | 城镇居民基本医疗保险 | 9000000 |
医疗卫生与计划生育支出 | 医疗保障 | 城乡医疗救助 | 780000 |
医疗卫生与计划生育支出 | 医疗保障 | 优抚对象医疗补助 | 500000 |
节能环保支出 | 污染防治 | 水体 | 1500000 |
城乡社区事务 | 城乡社区规划与管理 | 城乡社区规划与管理 | 1000000 |
城乡社区事务 | 城乡社区公共设施 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5000000 |
城乡社区事务 | 城乡社区环境卫生 | 城乡社区环境卫生 | 11940000 |
城乡社区事务 | 其他城乡社区支出 | 其他城乡社区支出 | 1500000 |
城乡社区事务 | 城乡社区管理事务 | 城管执法 | 72560 |
农林水支出 | 农业 | 其他农业支出 | 3000000 |
农林水支出 | 林业 | 森林培育 | 2000000 |
农林水支出 | 水利 | 农田水利 | 3000000 |
农林水支出 | 水利 | 农村人畜饮水 | 1200000 |
农林水支出 | 其他农林水支出 | 其他农林水支出 | 3000000 |
农林水支出 | 农村综合改革 | 对村集体经济组织的补助 | 5000000 |
农林水支出 | 农村综合改革 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 237000 |
农林水支出 | 农业 | 病虫害控制 | 150000 |
农林水支出 | 农业 | 农业生产支持补贴 | 30000 |
农林水支出 | 农村综合改革 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 400000 |
农林水支出 | 水利 | 其他水利支出 | 5200000 |
资源勘探信息等支出 | 安全生产监管 | 安全监管监察专项 | 1500000 |
资源勘探信息等支出 | 支持中小企业发展和管理支出 | 科技型中小企业技术创新基金 | 200000 |
资源勘探信息等支出 | 支持中小企业发展和管理支出 | 中小企业发展专项 | 2000000 |
合计 | 92091836 |
基本支出预算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:天津市北辰区双口镇人民政府 | 2016年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 社会保障缴费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 退休费 | 生活补助 | 奖励金 | 住房公积金 | 提租补贴 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 44 | 48 | 50 | 51 |
合计 | 27,715,438.10 | 8,981,371.54 | 2,330,040.00 | 2,432,764.00 | 1,965,687.54 | 937,008.00 | 1,315,872.00 | 3,392,537.96 | 255,200.00 | 330,000.00 | 154,360.00 | 220,000.00 | 60,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 34,950.60 | 660.00 | 52,947.36 | 88,000.00 | 500,000.00 | 457,080.00 | 939,340.00 | 15,341,528.60 | 199,744.00 | 12,345,877.00 | 1,500.00 | 2,784,180.00 | 10,227.60 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 9,443,645.86 | 4,997,480.86 | 1,365,144.00 | 2,172,196.00 | 862,048.86 | 598,092.00 | 2,738,676.20 | 145,412.00 | 172,500.00 | 130,000.00 | 220,000.00 | 60,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 20,477.16 | 660.00 | 27,209.04 | 46,000.00 | 261,398.00 | 415,680.00 | 939,340.00 | 1,707,488.80 | 199,744.00 | 1,020.00 | 1,498,056.00 | 8,668.80 | ||||
20101 | 人大事务 | 219,906.06 | 138,128.06 | 46,872.00 | 53,224.00 | 23,392.06 | 14,640.00 | 26,951.20 | 2,614.00 | 3,750.00 | 703.08 | 723.12 | 1,000.00 | 5,681.00 | 12,480.00 | 54,826.80 | 54,684.00 | 142.80 | |||||||||||||
2010101 | 行政运行 | 219,906.06 | 138,128.06 | 46,872.00 | 53,224.00 | 23,392.06 | 14,640.00 | 26,951.20 | 2,614.00 | 3,750.00 | 703.08 | 723.12 | 1,000.00 | 5,681.00 | 12,480.00 | 54,826.80 | 54,684.00 | 142.80 | |||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7,292,642.17 | 3,642,836.45 | 963,840.00 | 1,604,932.00 | 628,180.45 | 445,884.00 | 2,470,667.32 | 114,044.00 | 127,500.00 | 130,000.00 | 220,000.00 | 60,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 14,457.60 | 660.00 | 20,118.72 | 34,000.00 | 198,907.00 | 311,640.00 | 939,340.00 | 1,179,138.40 | 199,744.00 | 900.00 | 971,184.00 | 7,310.40 | ||||
2010301 | 行政运行 | 7,292,642.17 | 3,642,836.45 | 963,840.00 | 1,604,932.00 | 628,180.45 | 445,884.00 | 2,470,667.32 | 114,044.00 | 127,500.00 | 130,000.00 | 220,000.00 | 60,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 14,457.60 | 660.00 | 20,118.72 | 34,000.00 | 198,907.00 | 311,640.00 | 939,340.00 | 1,179,138.40 | 199,744.00 | 900.00 | 971,184.00 | 7,310.40 | ||||
20105 | 统计信息事务 | 274,909.90 | 174,969.34 | 44,088.00 | 79,904.00 | 33,241.34 | 17,736.00 | 35,748.96 | 5,228.00 | 7,500.00 | 661.32 | 878.64 | 2,000.00 | 5,681.00 | 13,800.00 | 64,191.60 | 60.00 | 64,008.00 | 123.60 | ||||||||||||
2010501 | 行政运行 | 274,909.90 | 174,969.34 | 44,088.00 | 79,904.00 | 33,241.34 | 17,736.00 | 35,748.96 | 5,228.00 | 7,500.00 | 661.32 | 878.64 | 2,000.00 | 5,681.00 | 13,800.00 | 64,191.60 | 60.00 | 64,008.00 | 123.60 | ||||||||||||
20106 | 财政事务 | 334,619.26 | 211,793.30 | 63,336.00 | 88,688.00 | 34,737.30 | 25,032.00 | 41,900.36 | 5,228.00 | 7,500.00 | 950.04 | 1,060.32 | 2,000.00 | 11,362.00 | 13,800.00 | 80,925.60 | 80,664.00 | 261.60 | |||||||||||||
2010601 | 行政运行 | 334,619.26 | 211,793.30 | 63,336.00 | 88,688.00 | 34,737.30 | 25,032.00 | 41,900.36 | 5,228.00 | 7,500.00 | 950.04 | 1,060.32 | 2,000.00 | 11,362.00 | 13,800.00 | 80,925.60 | 80,664.00 | 261.60 | |||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 210,455.70 | 130,697.84 | 40,356.00 | 53,224.00 | 22,477.84 | 14,640.00 | 26,853.46 | 2,614.00 | 3,750.00 | 605.34 | 723.12 | 1,000.00 | 5,681.00 | 12,480.00 | 52,904.40 | 52,776.00 | 128.40 | |||||||||||||
2011101 | 行政运行 | 210,455.70 | 130,697.84 | 40,356.00 | 53,224.00 | 22,477.84 | 14,640.00 | 26,853.46 | 2,614.00 | 3,750.00 | 605.34 | 723.12 | 1,000.00 | 5,681.00 | 12,480.00 | 52,904.40 | 52,776.00 | 128.40 | |||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 361,624.30 | 227,602.70 | 70,176.00 | 93,008.00 | 38,726.70 | 25,692.00 | 43,883.60 | 5,228.00 | 7,500.00 | 1,052.64 | 1,140.96 | 2,000.00 | 11,362.00 | 15,600.00 | 90,138.00 | 89,832.00 | 306.00 | |||||||||||||
2012901 | 行政运行 | 361,624.30 | 227,602.70 | 70,176.00 | 93,008.00 | 38,726.70 | 25,692.00 | 43,883.60 | 5,228.00 | 7,500.00 | 1,052.64 | 1,140.96 | 2,000.00 | 11,362.00 | 15,600.00 | 90,138.00 | 89,832.00 | 306.00 | |||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 749,488.47 | 471,453.17 | 136,476.00 | 199,216.00 | 81,293.17 | 54,468.00 | 92,671.30 | 10,456.00 | 15,000.00 | 2,047.14 | 2,564.16 | 4,000.00 | 22,724.00 | 35,880.00 | 185,364.00 | 60.00 | 184,908.00 | 396.00 | ||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 749,488.47 | 471,453.17 | 136,476.00 | 199,216.00 | 81,293.17 | 54,468.00 | 92,671.30 | 10,456.00 | 15,000.00 | 2,047.14 | 2,564.16 | 4,000.00 | 22,724.00 | 35,880.00 | 185,364.00 | 60.00 | 184,908.00 | 396.00 | ||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 176,514.01 | 109,907.49 | 28,896.00 | 48,664.00 | 19,231.49 | 13,116.00 | 21,892.12 | 2,614.00 | 3,750.00 | 433.44 | 613.68 | 1,000.00 | 5,681.00 | 7,800.00 | 44,714.40 | 60.00 | 44,532.00 | 122.40 | ||||||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 176,514.01 | 109,907.49 | 28,896.00 | 48,664.00 | 19,231.49 | 13,116.00 | 21,892.12 | 2,614.00 | 3,750.00 | 433.44 | 613.68 | 1,000.00 | 5,681.00 | 7,800.00 | 44,714.40 | 60.00 | 44,532.00 | 122.40 | ||||||||||||
2060101 | 行政运行 | 176,514.01 | 109,907.49 | 28,896.00 | 48,664.00 | 19,231.49 | 13,116.00 | 21,892.12 | 2,614.00 | 3,750.00 | 433.44 | 613.68 | 1,000.00 | 5,681.00 | 7,800.00 | 44,714.40 | 60.00 | 44,532.00 | 122.40 | ||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 412,279.96 | 262,543.72 | 81,576.00 | 1,992.00 | 48,667.72 | 74,772.00 | 55,536.00 | 44,888.64 | 7,842.00 | 11,250.00 | 2,400.00 | 1,223.64 | 2,130.00 | 3,000.00 | 17,043.00 | 104,847.60 | 104,592.00 | 255.60 | ||||||||||||
20701 | 文化 | 412,279.96 | 262,543.72 | 81,576.00 | 1,992.00 | 48,667.72 | 74,772.00 | 55,536.00 | 44,888.64 | 7,842.00 | 11,250.00 | 2,400.00 | 1,223.64 | 2,130.00 | 3,000.00 | 17,043.00 | 104,847.60 | 104,592.00 | 255.60 | ||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 412,279.96 | 262,543.72 | 81,576.00 | 1,992.00 | 48,667.72 | 74,772.00 | 55,536.00 | 44,888.64 | 7,842.00 | 11,250.00 | 2,400.00 | 1,223.64 | 2,130.00 | 3,000.00 | 17,043.00 | 104,847.60 | 104,592.00 | 255.60 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 12,345,877.00 | 12,345,877.00 | 12,345,877.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 3,646,637.00 | 3,646,637.00 | 3,646,637.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 123,228.00 | 123,228.00 | 123,228.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 447,238.00 | 447,238.00 | 447,238.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,993,584.00 | 1,993,584.00 | 1,993,584.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 495,000.00 | 495,000.00 | 495,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 587,587.00 | 587,587.00 | 587,587.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20809 | 退役安置 | 720,000.00 | 720,000.00 | 720,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 720,000.00 | 720,000.00 | 720,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20810 | 社会福利 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20812 | 城市居民最低生活保障 | 744,240.00 | 744,240.00 | 744,240.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2081201 | 城市居民最低生活保障金支出 | 744,240.00 | 744,240.00 | 744,240.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20817 | 农村最低生活保障 | 6,933,200.00 | 6,933,200.00 | 6,933,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2081701 | 农村最低生活保障金支出 | 6,583,200.00 | 6,583,200.00 | 6,583,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2081702 | 农村最低生活保障对象临时补助 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20818 | 其他农村生活救助 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2081801 | 农村五保供养 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,067,234.08 | 874,516.42 | 95,316.00 | 2,656.00 | 583,248.42 | 114,960.00 | 78,336.00 | 59,522.46 | 10,456.00 | 15,000.00 | 3,240.00 | 1,429.74 | 2,672.72 | 4,000.00 | 22,724.00 | 133,195.20 | 120.00 | 132,948.00 | 127.20 | |||||||||||
21005 | 医疗保障 | 523,532.48 | 523,532.48 | 523,532.48 | |||||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 523,532.48 | 523,532.48 | 523,532.48 | |||||||||||||||||||||||||||
21007 | 人口与计划生育事务 | 543,701.60 | 350,983.94 | 95,316.00 | 2,656.00 | 59,715.94 | 114,960.00 | 78,336.00 | 59,522.46 | 10,456.00 | 15,000.00 | 3,240.00 | 1,429.74 | 2,672.72 | 4,000.00 | 22,724.00 | 133,195.20 | 120.00 | 132,948.00 | 127.20 | |||||||||||
2100711 | 人口和计划生育服务网络建设 | 543,701.60 | 350,983.94 | 95,316.00 | 2,656.00 | 59,715.94 | 114,960.00 | 78,336.00 | 59,522.46 | 10,456.00 | 15,000.00 | 3,240.00 | 1,429.74 | 2,672.72 | 4,000.00 | 22,724.00 | 133,195.20 | 120.00 | 132,948.00 | 127.20 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,427,786.15 | 922,746.51 | 243,864.00 | 192,648.00 | 144,282.51 | 174,612.00 | 167,340.00 | 203,597.24 | 31,368.00 | 45,000.00 | 3,600.00 | 3,657.96 | 6,199.28 | 12,000.00 | 68,172.00 | 33,600.00 | 301,442.40 | 301,308.00 | 134.40 | |||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,427,786.15 | 922,746.51 | 243,864.00 | 192,648.00 | 144,282.51 | 174,612.00 | 167,340.00 | 203,597.24 | 31,368.00 | 45,000.00 | 3,600.00 | 3,657.96 | 6,199.28 | 12,000.00 | 68,172.00 | 33,600.00 | 301,442.40 | 301,308.00 | 134.40 | |||||||||||
2120101 | 行政运行 | 166,001.74 | 102,909.12 | 30,108.00 | 43,024.00 | 17,609.12 | 12,168.00 | 22,086.22 | 2,614.00 | 3,750.00 | 451.62 | 789.60 | 1,000.00 | 5,681.00 | 7,800.00 | 41,006.40 | 40,872.00 | 134.40 | |||||||||||||
2120104 | 城管执法 | 495,159.91 | 314,718.69 | 76,764.00 | 144,976.00 | 54,950.69 | 38,028.00 | 80,637.22 | 10,456.00 | 15,000.00 | 1,151.46 | 1,505.76 | 4,000.00 | 22,724.00 | 25,800.00 | 99,804.00 | 99,804.00 | ||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 766,624.50 | 505,118.70 | 136,992.00 | 4,648.00 | 71,722.70 | 174,612.00 | 117,144.00 | 100,873.80 | 18,298.00 | 26,250.00 | 3,600.00 | 2,054.88 | 3,903.92 | 7,000.00 | 39,767.00 | 160,632.00 | 160,632.00 | |||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,130,126.46 | 732,544.44 | 210,012.00 | 5,312.00 | 118,532.44 | 236,400.00 | 162,288.00 | 119,166.42 | 20,912.00 | 30,000.00 | 5,880.00 | 3,150.18 | 5,776.24 | 8,000.00 | 45,448.00 | 278,415.60 | 240.00 | 277,908.00 | 267.60 | |||||||||||
21301 | 农业 | 1,130,126.46 | 732,544.44 | 210,012.00 | 5,312.00 | 118,532.44 | 236,400.00 | 162,288.00 | 119,166.42 | 20,912.00 | 30,000.00 | 5,880.00 | 3,150.18 | 5,776.24 | 8,000.00 | 45,448.00 | 278,415.60 | 240.00 | 277,908.00 | 267.60 | |||||||||||
2130104 | 事业运行 | 1,130,126.46 | 732,544.44 | 210,012.00 | 5,312.00 | 118,532.44 | 236,400.00 | 162,288.00 | 119,166.42 | 20,912.00 | 30,000.00 | 5,880.00 | 3,150.18 | 5,776.24 | 8,000.00 | 45,448.00 | 278,415.60 | 240.00 | 277,908.00 | 267.60 | |||||||||||
214 | 交通运输支出 | 856,194.70 | 524,110.72 | 152,868.00 | 3,984.00 | 107,374.72 | 147,600.00 | 112,284.00 | 90,004.38 | 15,684.00 | 22,500.00 | 5,400.00 | 2,293.02 | 4,041.36 | 6,000.00 | 34,086.00 | 242,079.60 | 241,428.00 | 651.60 | ||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 856,194.70 | 524,110.72 | 152,868.00 | 3,984.00 | 107,374.72 | 147,600.00 | 112,284.00 | 90,004.38 | 15,684.00 | 22,500.00 | 5,400.00 | 2,293.02 | 4,041.36 | 6,000.00 | 34,086.00 | 242,079.60 | 241,428.00 | 651.60 | ||||||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 856,194.70 | 524,110.72 | 152,868.00 | 3,984.00 | 107,374.72 | 147,600.00 | 112,284.00 | 90,004.38 | 15,684.00 | 22,500.00 | 5,400.00 | 2,293.02 | 4,041.36 | 6,000.00 | 34,086.00 | 242,079.60 | 241,428.00 | 651.60 | ||||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 855,779.88 | 557,521.38 | 152,364.00 | 5,312.00 | 82,301.38 | 188,664.00 | 128,880.00 | 114,790.50 | 20,912.00 | 30,000.00 | 3,840.00 | 2,285.46 | 4,305.04 | 8,000.00 | 45,448.00 | 183,468.00 | 60.00 | 183,408.00 | ||||||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 855,779.88 | 557,521.38 | 152,364.00 | 5,312.00 | 82,301.38 | 188,664.00 | 128,880.00 | 114,790.50 | 20,912.00 | 30,000.00 | 3,840.00 | 2,285.46 | 4,305.04 | 8,000.00 | 45,448.00 | 183,468.00 | 60.00 | 183,408.00 | ||||||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 855,779.88 | 557,521.38 | 152,364.00 | 5,312.00 | 82,301.38 | 188,664.00 | 128,880.00 | 114,790.50 | 20,912.00 | 30,000.00 | 3,840.00 | 2,285.46 | 4,305.04 | 8,000.00 | 45,448.00 | 183,468.00 | 60.00 | 183,408.00 |
双口镇2016年收入预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
分类:预算公开 发布于:2016-02-1816:46 | ||||||||||||||||||||||||||
上年结转和结余 | 财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||
上年结转和结余(小计) | 财政拨款结余结转 | 其他结转与结余 | 财政拨款(小计) | 财政经费拨款 | 纳入预算的非税收入 | 财政基金预算拨款 | ||||||||||||||||||||
财政拨款结余结转(小计) | 结转 | 结余 | 纳入预算的非税收入(小计) | 行政事业性收费拨款 | 配套费 | 罚没收入 | 专项收入 | 其他收入 | 财政基金预算拨款(小计) | 残疾人就业保障金 | 国有土地使用权出让金收入 | 新增建设用地土地有偿使用费收入 | 地方教育费附加 | 散装水泥专项资金收入 | 新型墙体材料专项基金 | 地方育林基金收入 | 地方森林植被恢复费 | 南水北调工程基金收入 | ||||||||
国有土地使用权出让金收入(小计) | 土地出让价款收入 | 教育资金收入 | 农田水利建设资金收入 | 保障性住房基金收入 | ||||||||||||||||||||||
118,007,274.10 | 118,007,274.10 |
双口镇2016年支出预算总表(按功能科目汇总) | |||||||||
功能科目 | 总计 | 基础支出 | 项目支出 | 基金预算支出 | |||||
代码 | 合计 | 人员支出 | 归集公务员医疗补助 | 公用支出 | |||||
小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||
合计 | 119807274.1 | 27715438.1 | 23799367.66 | 8457839.06 | 15341528.60 | 523532.48 | 3392537.96 | 92091836 | 0 |
2010101 | 219906.06 | 192954.86 | 138128.06 | 54826.80 | 26951.20 | ||||
2010301 | 7292642.17 | 4821974.85 | 3642836.45 | 1179138.40 | 2470667.32 | ||||
2010303 | 0 | 0 | 500000 | ||||||
2010308 | 0 | 0 | 700000 | ||||||
2010350 | 0 | 0 | 3500000 | ||||||
2010399 | 0 | 0 | 158700 | ||||||
2010501 | 0 | 0 | 30000 | ||||||
2010501 | 274909.9 | 239160.94 | 174969.34 | 64191.60 | 35748.96 | ||||
2010601 | 334619.26 | 292718.9 | 211793.30 | 80925.60 | 41900.36 | ||||
2011101 | 210455.7 | 183602.24 | 130697.84 | 52904.40 | 26853.46 | ||||
2012901 | 361624.3 | 317740.7 | 227602.70 | 90138.00 | 43883.60 | ||||
2013101 | 749488.47 | 656817.17 | 471453.17 | 185364.00 | 92671.30 | ||||
2013199 | 0 | 0 | 500000 | ||||||
2040204 | 0 | 0 | 1000000 | ||||||
2049901 | 0 | 0 | 300000 | ||||||
2049902 | 0 | 0 | 1000000 | ||||||
2050201 | 0 | 0 | 1000000 | ||||||
2050202 | 0 | 0 | 500000 | ||||||
2050299 | 0 | 0 | 200000 | ||||||
2050499 | 0 | 0 | 200000 | ||||||
2050803 | 0 | 0 | 50000 | ||||||
2060101 | 176514.01 | 154621.89 | 109907.49 | 44714.40 | 21892.12 | ||||
2070199 | 412279.96 | 367391.32 | 262543.72 | 104847.60 | 44888.64 | ||||
2070108 | 0 | 0 | 400000 | ||||||
2070109 | 0 | 0 | 100000 | ||||||
2070308 | 0 | 0 | 100000 | ||||||
2080301 | 0 | 0 | 5000000 | ||||||
2080308 | 0 | 0 | 7500000 | ||||||
2080705 | 0.00 | 0 | 40000 | ||||||
2080801 | 123228.00 | 123228 | 123228.00 | ||||||
2080802 | 447238 | 447238.00 | 220073 | ||||||
2080803 | 1993584 | 1993584.00 | 909491 | ||||||
2080805 | 495000.00 | 495000 | 495000.00 | 400000 | |||||
2080806 | 587587 | 587587.00 | |||||||
2080901 | 720000 | 720000.00 | |||||||
2081001 | 0.00 | 0 | 800000 | ||||||
2081004 | 0.00 | 0 | 200000 | ||||||
2081099 | 1800.00 | 1800 | 1800.00 | 620000 | |||||
2081201 | 744240.00 | 744240 | 744240.00 | ||||||
2081701 | 6583200.00 | 6583200 | 6583200.00 | ||||||
2081702 | 350000.00 | 350000 | 350000.00 | ||||||
2081801 | 300000.00 | 300000 | 300000.00 | ||||||
2081902 | 0 | 0 | 774012 | ||||||
2082102 | 0 | 0 | 200000 | ||||||
2100302 | 0 | 0 | 100000 | ||||||
2100408 | 0 | 0 | 2700000 | ||||||
2100501 | 523532.48 | 0 | 523532.48 | ||||||
2100504 | 0 | 0 | 500000 | ||||||
2100508 | 0 | 0 | 9000000 | ||||||
2100509 | 0 | 0 | 780000 | ||||||
2100711 | 543701.6 | 484179.14 | 350983.94 | 133195.20 | 59522.46 | ||||
2100717 | 0 | 0 | 3180000 | ||||||
2101016 | 0 | 0 | 1000000 | ||||||
2110302 | 0 | 0 | 1500000 | ||||||
2120101 | 166001.74 | 143915.52 | 102909.12 | 41006.40 | 22086.22 | ||||
2120104 | 495159.91 | 414522.69 | 314718.69 | 99804.00 | 80637.22 | 72560 | |||
2120199 | 766624.5 | 665750.7 | 505118.70 | 160632.00 | 100873.80 | ||||
2120201 | 0 | 0 | 1000000 | ||||||
2120399 | 0 | 0 | 5000000 | ||||||
2120501 | 0 | 0 | 11940000 | ||||||
2129999 | 0 | 0 | 1500000 | ||||||
2130104 | 1130126.46 | 1010960.04 | 732544.44 | 278415.60 | 119166.42 | ||||
2130108 | 0 | 0 | 150000 | ||||||
2130122 | 0 | 0 | 30000 | ||||||
2130199 | 0 | 0 | 3000000 | ||||||
2130205 | 0 | 0 | 2000000 | ||||||
2130299 | 0 | 0 | 5200000 | ||||||
2130316 | 0 | 0 | 3000000 | ||||||
2130335 | 0 | 0 | 1200000 | ||||||
2130706 | 0 | 0 | 5000000 | ||||||
2130705 | 0 | 0 | 637000 | ||||||
2139999 | 0 | 0 | 3000000 | ||||||
2140199 | 856194.7 | 766190.32 | 524110.72 | 242079.60 | 90004.38 | ||||
2150605 | 0 | 0 | 1500000 | ||||||
2150804 | 0 | 0 | 200000 | ||||||
2150805 | 0 | 0 | 2000000 | ||||||
2150899 | 855779.88 | 740989.38 | 557521.38 | 183468.00 | 114790.50 |
政府性基金预算财政拨款收入支出预算表 | |||||||
编制单位:天津市北辰区双口镇人民政府 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 4110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110000 | |
212 | 城乡社区支出 | 4110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110000 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 4110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110000 |
2120802 | 土地开发支出 | 4110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110000 |
双口镇2016年“三公”经费预算
财政拨款情况说明
2016年“三公”经费财政拨款预算 56.07 万元,与2015年相比减少 30.21 万元,主要原因是深化“三严三实”专题教育,巩固党的群众路线教育实践活动成果。按照反对“四风”和中央八项规定精神,着重改进工作作风,精简会议,简化政务接待,严控“三公经费”。具体情况:
一、2016年因公出国(境)费预算 6 万元,与2015年相比无变化,原因为我单位参照上年度因公出国(境)任务安排预计本年度该项预算安排
二、2016年公务用车购置及运行维护费预算50 万元,其中公务用车运行维护费 50 万元,与2015年相比减少 14.7 万元,主要原因是 本年度我单位严格管理公务用车;公务用车购置费 0 万元,与2015年相比无变化,原因为2016年无公车购置安排。2015年本部门购置公务用车 0 辆。
三、2016年公务接待费预算 0.07 万元,与2015年相比减少 21.51 万元,主要原因是 本年度我单位严格控制公务接待标准 。
2016年“三公经费”年初预算表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位 | “三公经费”支出 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | ||
合计 | 小计 | 合计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | |
小计 | 小计 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
双口镇 | 560660.00 | 60000.00 | 500000.00 | 500000.00 | 660.00 | |
0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | |||||
合计 | 560660.00 | 60000.00 | 500000.00 | 500000.00 | 660.00 |